Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

QUITO FORMIGA - julho/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.139.373/0001-03 CENTRAL AUTO POSTO LTDA 542,68 
542,68
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 3.985,04 
3.985,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 689,15 
689,15
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 13.762.147/0001-60 EMAXIMUS DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGICA NA WEB LTDA ME 5.946,00 
5.946,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 616,41 
616,41
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 191,15 
191,15
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.012,47 
1.012,47
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 97,14 
97,14
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 11.133.016/0001-99 ANTONIO T.DIAS JUNIOR DESIGN E PROPAGANDA 3.607,24 
3.607,24
 16.887,28


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 16.887,28

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 121.012,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 117.957,44