Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

EDIR SALES - agosto/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 00.437.776/0001-73 AUTO POSTO ITABORAÍ LTDA. 636,20 
636,20
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 18,00 
18,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.188,00 
 43.283.811/0018-06 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 324,60 
1.512,60
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME 1.099,00 
1.099,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 349,99 
349,99
P - TELEFONE MOVEL
 04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S/A 299,43 
299,43
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 5.123,12 
5.123,12
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 18.588.528/0001-99 ARTE LU E RO GRAFICA - EIRELI 832,44 
 38.956.355/0001-21 GRAFICA CAR LTDA ME 2.903,63 
3.736,07
 15.423,45


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 15.423,45

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 145.275,04
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 107.690,72