Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

TONINHO PAIVA - fevereiro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 03.802.836/0001-06 AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA 2.040,00 
2.040,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 630,40 
630,40
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 2.499,55 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.799,00 
4.298,55
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 69,90 
 39.006.762/0001-30 SOLUTION AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL LTDA 368,00 
437,90
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 61.533.949/0001-41 S/A O ESTADO DE S. PAULO 93,00 
93,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 00.119.393/0001-57 INFOPLUS INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANÇA LTDA-ME 396,40 
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 616,41 
1.012,81
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 95,86 
95,86
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 453,44 
453,44
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 3.422,56 
3.422,56
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME 1.773,89 
1.773,89
 16.589,41


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 16.589,41

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 34.575,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 32.613,58