Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DOMINGOS DISSEI - março/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 133,29 
133,29
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0012-02 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 553,65 
553,65
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
450,00
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 322,46 
322,46
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 3,30 
3,30
 3.793,70


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 3.793,70

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 49.078,14
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 10.015,41