Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

GILSON BARRETO - junho/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 09.155.397/0001-65 AUTO POSTO JARDIM CINTRA LTDA 602,18 
602,18
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0008-26 KALUNGA COMÉRCIO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 58,80 
58,80
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 00.636.669/0001-74 SUNON INFORMÁTICA LTDA 3.020,00 
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 250,00 
3.270,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 10.288.738/0001-50 JOSÉ PAULO ANTUNES LANYI 4.432,50 
 07.979.987/0001-87 VIZION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA 450,00 
4.882,50
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 308,42 
308,42
P - TELEFONE MOVEL
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 327,93 
327,93
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 448,60 
448,60
 12.547,47


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 12.547,47

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 113.287,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 102.438,90