Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - janeiro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA 50,00 
 07.093.748/0001-25 AUTO POSTO X 5 LTDA 40,00 
 07.146.538/0001-58 AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA. 50,00 
 60.458.486/0001-38 AUTO POSTO JD. PAULISTA E SERVIÇOS LTDA 82,00 
 62.762.273/0001-20 AUTO POSTO GALENA LTDA 37,02 
 66.523.747/0001-32 POSTO DE SERVIÇO ROVIGO LTDA 60,00 
 68.452.697/0001-75 GABRIEL ALFIO TOMASELLI 88,00 
 02.117.250/0001-31 SKY AUTO POSTO LTDA 83,06 
490,08
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 93,60 
93,60
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 250,00 
250,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 01.319.851/0001-64 SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME 510,00 
510,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 227,21 
227,21
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 792,85 
792,85
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 9,60 
9,60
 4.704,34


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 4.704,34

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 4.704,34