Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ABOU ANNI - julho/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.191.469/0001-68 PONTO SOLAR COMERCIAL LTDA. 100,00 
 43.646.710/0001-04 AUTO POSTO CHU LTDA 50,00 
 49.922.040/0001-80 POSTO DE SERVIÇO NORMANDI LTDA. 50,00 
 59.470.310/0001-12 CENTRO AUTOMOTIVO GLOBAL LTDA. 100,00 
 43.119.031/0001-79 AUTO POSTO MONTEREY LTDA. 100,00 
400,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 360,00 
360,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 95,60 
95,60
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 16,90 
16,90
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 174,90 
174,90
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 11.056,17 
11.056,17
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 10.270.063/0001-11 PAIS & FILHOS ARTES GRÁFICAS LTDA. 6.461,00 
6.461,00
 20.895,57


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 20.895,57

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 114.515,66
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 98.443,20