Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

QUITO FORMIGA - maio/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.139.373/0001-03 CENTRAL AUTO POSTO LTDA 762,64 
762,64
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 745,90 
745,90
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 02.183.757/0001-93 EDITORA ABRIL S.A. 368,10 
368,10
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 13.762.147/0001-60 EMAXIMUS DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGICA NA WEB LTDA ME 5.946,00 
5.946,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 616,41 
616,41
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 191,15 
191,15
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 983,08 
983,08
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 185,95 
185,95
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 10.356.868/0001-82 PN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 3.249,49 
 14.364.729/0001-51 SMALL PRINT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 4.498,95 
7.748,44
 20.078,67


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 20.078,67

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 86.437,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 79.921,31