Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DR. MILTON FERREIRA - abril/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 05.590.627/0001-63 TOSCANO AUTO POSTO LTDA 50,00 
 08.719.266/0001-09 AUTO POSTO NOVA RADIAL LTDA 42,01 
 43.147.735/0001-55 TOCANTINS AUTO POSTO LTDA 50,00 
 50.056.472/0001-34 POSTO RIBARTE LTDA 50,00 
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAI LTDA 50,00 
 62.189.568/0001-50 AUTO POSTO SORRISO LTDA 30,00 
 05.451.897/0001-93 PORTAL LESTE AUTO POSTO LTDA 42,01 
314,02
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 16,80 
 43.283.811/0017-17 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA 99,00 
 07.487.821/0001-43 GAB@RITO COM. DE PLACAS E CARIMBOS LTDA-ME 84,00 
199,80
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 853,30 
853,30
S - DESPESAS DE CORREIO
 34.028.316/0031-29 ACCI - JARDIM SAO PAULO 7.830,00 
 34.028.316/2913-29 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 12,35 
7.842,35
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRAFICA PALOMAR LTDA-ME 2.965,00 
2.965,00
 13.791,40


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 13.791,40

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 59.437,52
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 50.619,84