Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MISSIONÁRIO JOSE OLIMPIO - dezembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.436.690/0001-39 AUTO POSTO CAROLINA LTDA 289,16 
289,16
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 18,15 
18,15
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 08.023.326/0001-46 SERGIO SARTO DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS E INFORMATICA LTDA 6.838,42 
6.838,42
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 10.909.797/0001-06 CONSELHEIRO VALETIM LTDA - EPP 1.526,00 
1.526,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 05.506.560/0001-36 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR 114,00 
 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 149,00 
263,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 321,88 
321,88
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕESLTDA 631,08 
631,08
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 170,30 
170,30
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 49.204.274/0001-91 GRÁFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 6.300,00 
6.300,00
 18.072,74


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 18.072,74

Valor disponibilizado no ano de 2009R$ 178.312,56
Valor gasto no ano de 2009R$ 113.635,01