Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ALESSANDRO GUEDES - novembro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 60.675.121/0001-65 AUTO POSTO RADIAL LTDA 50,00 
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI 92,01 
 12.119.860/0001-28 AUTO POSTO CARDON LTDA 230,00 
372,01
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 73.079.931/0001-09 POINT EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2.635,00 
2.635,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 42,30 
42,30
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME 959,80 
959,80
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME 1.100,00 
1.100,00
 5.109,11


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 7.263,75
Valor gasto no mês:R$ 5.109,11

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 188.857,55
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 109.979,64