Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ADOLFO QUINTAS - abril/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 03.909.431/0001-63 MORADA DO SOL COM. DE LUBRIFICANTES LTDA 100,00 
 04.881.800/0001-10 BG LESTE PETROLEO LTDA 100,00 
 09.562.376/0001-64 AUTO POSTO MKM LTDA 40,00 
 50.055.003/0001-09 POSTO DE SERVIÇOS LESTE OESTE LTDA 50,00 
 60.948.163/0001-22 AUTO POSTO SÃO MIGUEL 60,00 
 96.465.828/0001-94 LYDIA ABUSSAMRA 140,00 
 01.729.395/0001-20 AUTO POSTO AGUIASELF LTDA 100,01 
590,01
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 07.656.388/0001-22 PAULA SAMPAIO NERI ME 2.285,00 
2.285,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 69,15 
69,15
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0013-93 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 47,90 
47,90
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.159.420/0001-90 EMPORIO DA MIDIA LTDA - ME 5.946,00 
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 616,41 
6.562,41
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 220,66 
220,66
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 15,00 
15,00
 9.790,13


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 9.790,13

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 69.150,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 47.956,49