Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JOOJI HATO - fevereiro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.040.120/0001-25 PARAMBOS AUTO POSTO LTDA. 1.045,28 
1.045,28
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 360,00 
 53.700.159/0001-85 ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. 1.149,48 
1.509,48
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP 114,36 
114,36
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 956,95 
956,95
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 3.113,55 
3.113,55
 8.654,37


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 8.654,37

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 30.787,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 16.400,97