Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - julho/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 10.529.465/0001-98 POSTO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE COMBUSTIVEL PARIS LTDA 300,00 
 10.763.796/0001-98 A. ALEIXO FERREIRA 200,00 
 47.682.034/0001-77 AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA 400,00 
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA 100,00 
1.000,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 83,85 
83,85
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 13.699.179/0001-69 RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME 3.814,00 
3.814,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 01.319.851/0001-64 SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME 622,00 
622,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 247,63 
247,63
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 853,99 
853,99
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 9.435,81 
9.435,81
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 07.936.937/0001-12 PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. 5.200,00 
5.200,00
 23.906,32


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 23.906,32

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 127.115,66
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 94.544,29