Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 00.437.776/0001-73 | AUTO POSTO ITABORAÍ LTDA. | 961,81 |
961,81 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 224,25 |
224,25 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 259,90 |
| 43.283.811/0018-06 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 65,70 |
325,60 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 69,90 |
| 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME | 899,00 |
968,90 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 395,43 |
395,43 | P - TELEFONE MOVEL |
| 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S/A | 717,50 |
717,50 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.747,90 |
3.747,90 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 38.956.355/0001-21 | GRAFICA CAR LTDA ME | 1.357,67 |
1.357,67 | | 11.030,06 |