Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

GILBERTO NATALINI - março/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI 50,00 
 46.359.246/0001-55 PRIVET AUTO POSTO LTDA 350,00 
400,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 105,01 
105,01
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 186,75 
 15.556.286/0001-63 NEW BETHA COMERCIAL LTDA 15,00 
201,75
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 180,00 
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME 700,00 
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 300,00 
1.180,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 07.694.812/0001-23 TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME 356,76 
 18.719.784/0001-78 VETO COMUICACAO, PESQUISA E PUBLICIDADE LTDA 2.659,50 
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME 164,51 
3.180,77
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 256,54 
256,54
P - TELEFONE MOVEL
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 401,34 
401,34
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 220,54 
220,54
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 06.912.116/0001-83 ANGGULO COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA 1.962,18 
1.962,18
 10.557,17


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 10.557,17

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 56.643,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 28.810,88