Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 715,62 |
715,62 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 29,40 |
29,40 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 357,80 |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 293,30 |
651,10 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 07.694.812/0001-23 | TORRELIMA INFORMATICA LTDA. ME | 297,30 |
297,30 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 26,25 |
26,25 | | 4.050,67 |