Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDIO PRADO - dezembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.658.786/0001-96 TROPICAL GASOLINAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA 470,37 
470,37
B - LUBRIFICANTES
 62.658.786/0001-96 TROPICAL GASOLINAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA 50,70 
50,70
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0001-50 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 678,30 
 43.283.811/0013-93 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 1.309,64 
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 79,80 
2.067,74
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA - ME 400,00 
400,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.452.752/0001-15 INFOGLOBO COM. E PART. S/A 42,99 
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A 179,90 
 02.183.757/0001-93 ABRIL S/A 59,53 
282,42
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP 139,39 
139,39
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 987,00 
987,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 12,22 
12,22
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 10.362.811/0001-96 NEGRAF GRÁFICA E ACABAMENTO LTDA. ME 6.250,00 
6.250,00
 12.374,59


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 12.374,59

Valor disponibilizado no ano de 2009R$ 178.312,56
Valor gasto no ano de 2009R$ 165.857,11