Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

QUITO FORMIGA - junho/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.139.373/0001-03 CENTRAL AUTO POSTO LTDA 848,15 
848,15
B - LUBRIFICANTES
 62.139.373/0001-03 CENTRAL AUTO POSTO LTDA 144,00 
144,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 851,05 
851,05
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 115,80 
115,80
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
450,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO 186,40 
186,40
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 891,64 
891,64
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 5.366,80 
5.366,80
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 58.838.574/0001-13 WILDESGRAF ARTES GRAFICA LTDA ME 7.192,50 
7.192,50
 18.577,34


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 18.577,34

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 98.156,28
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 94.042,36