Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

GEORGE HATO - dezembro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 09.464.135/0001-82 AUTO POSTO SERV TEC LTDA 1.803,47 
1.803,47
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 10.809.979/0001-05 CARTON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME 3.000,00 
3.000,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 13.038.410/0001-73 MILTON DE ARAUJO GRAFICA E COPIADORA ME 148,65 
 47.023.981/0001-56 CEPEL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA. 362,14 
510,79
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA-ME 600,00 
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA 1.560,00 
2.160,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA 693,70 
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA. 671,90 
 10.432.757/0001-08 DENIS ESPANA-ME 2.955,00 
4.320,60
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 220,40 
220,40
P - TELEFONE MOVEL
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 506,36 
506,36
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 25.427,56 
25.427,56
 37.949,18


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 37.949,18

Valor disponibilizado no ano de 2013R$ 217.912,56
Valor gasto no ano de 2013R$ 186.239,11