Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

FRANCISCO CHAGAS - maio/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 648,21 
648,21
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 2.610,35 
 07.043.632/0001-81 NACIONAL COPIAS S/S LTDA - EPP 83,25 
2.693,60
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 61.533.949/0001-41 S/A O ESTADO DE S. PAULO 114,90 
 02.183.757/0001-93 EDITORA ABRIL S.A. 35,00 
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 57,90 
207,80
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 100,75 
100,75
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 12.360.670/0001-06 LILIAN ROCHAEL - ME 6.637,63 
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 616,41 
7.254,04
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 206,64 
206,64
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.717,97 
1.717,97
 15.160,01


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 15.160,01

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 86.437,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 78.526,61