Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

GILSON BARRETO - fevereiro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 04.795.592/0001-36 EDUARDO IZAR 70,00 
 10.915.883/0001-13 CENTRO AUTOMOTIVO TOP 23 LTDA 50,00 
 62.770.581/0001-06 ROMAR ABASTECIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA 400,64 
 04.040.553/0001-29 AUTO POSTO AUSTRIA LTDA 100,00 
620,64
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 1.238,00 
 43.283.811/0008-26 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 264,96 
1.502,96
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 210,00 
 00.636.669/0001-74 SUNON INFORMÁTICA LTDA 2.520,00 
2.730,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 10.288.738/0001-50 JOSÉ PAULO ANTUNES LANYI 1.576,00 
1.576,00
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 232,05 
232,05
S - DESPESAS DE CORREIO
 00.402.832/0001-34 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ACF VERGUEIRO 4.980,15 
 34.028.316/2913-29 ECT - AGÊNCIA CENTRAL 675,15 
 34.028.316/3162-59 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - AC VILA CARRÃO 711,90 
6.367,20
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 10.738.152/0001-40 GILBERTO FERREIRA DA SILVA SERVIÇOS GRÁFICOS - ME 3.462,60 
3.462,60
 18.822,45


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 18.822,45

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 32.718,76
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 31.353,27