Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SOUZA SANTOS - outubro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.090.740/0001-86 AUTO POSTO 14 BIS LTDA. 495,60 
495,60
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.228,29 
2.228,29
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 04.521.468/0001-82 ANA LETICIA BONATO - ME 2.116,50 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 314,45 
2.430,95
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 69.064.053/0001-72 SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA 224,59 
224,59
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 10.408.783/0001-09 BRANCO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 5.350,00 
 09.613.772/0001-73 CONDE & DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA 350,00 
5.700,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 180,40 
180,40
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 95,00 
95,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 40,95 
40,95
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 05.827.644/0001-71 COMPANHIA DAS CORES INDUSTRIA GRAFICA LTDA 7.200,00 
7.200,00
 18.595,78


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 18.595,78

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 153.937,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 128.757,43