Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PAULO FRANGE - dezembro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 60.830.627/0001-00 AUTO POSTO BAURU LTDA 539,38 
539,38
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 13.699.179/0001-69 RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME 1.507,70 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 2.756,90 
4.264,60
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 600,00 
600,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 36.404,63 
36.404,63
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 18.588.528/0001-99 ARTE LU E RO GRAFICA - EIRELI 7.001,43 
7.001,43
 51.596,83


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 51.596,83

Valor disponibilizado no ano de 2014R$ 226.575,00
Valor gasto no ano de 2014R$ 214.673,23