Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DOMINGOS DISSEI - novembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 04.657.239/0001-90 AUTO POSTO CIDADE DOIS LTDA 50,00 
 61.123.428/0001-16 AUTO POSTO R R LTDA 50,00 
 96.465.828/0001-94 LYDIA ABUSSAMRA 100,00 
 02.007.981/0001-24 AUTO POSTO FISHI LTDA 50,00 
250,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 30,75 
30,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 72.974.306/0001-50 ROMANCINI & LOMBARDI LTDA 3.290,00 
 54.651.716/0011-50 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA 494,24 
3.784,24
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 04.639.434/0001-97 HELPYOU BRASIL LTDA 100,00 
100,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 10.258.466/0001-45 PHA RODRIGUES ARTIGOS DE PAPELARIA-ME 2.800,00 
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
3.250,00
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 1.065,01 
1.065,01
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 12.111,40 
12.111,40
 22.306,15


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 22.306,15

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 148.098,48
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 63.005,24