Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JOSÉ ROLIM - janeiro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA 50,00 
 08.165.590/0001-14 AUTO POSTO CITY TABOÃO LTDA 354,00 
 08.859.824/0001-23 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PEDRODAVI LTDA. 100,00 
 01.860.307/0001-25 C.F.C AUTO POSTO LTDA. 248,29 
752,29
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 3,60 
3,60
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 188,15 
188,15
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. 100,00 
100,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 305,20 
305,20
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNCACOES LTDA 508,00 
508,00
 4.188,24


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 4.188,24

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 4.188,24