Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDIO FONSECA - julho/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 450,88 
450,88
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 4,05 
4,05
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 261,50 
261,50
L - PROVEDOR DE INTERNET
 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 187,81 
187,81
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 06.958.729/0001-51 NIPOTECH BRASIL TECNOLOGIA LTDA 197,21 
197,21
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 65.944.407/0001-12 TRANSACTION DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 297,30 
297,30
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.066,15 
1.066,15
 4.179,65


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 4.179,65

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 93.388,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 26.165,05