Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JOSÉ AMÉRICO - abril/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.827.518/0001-06 POSTO E GARAGEM MARKOS LTDA 398,01 
398,01
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 225,00 
225,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 13.699.179/0001-69 RV PAPELARIA E BAZAR LTDA-ME 2.178,40 
2.178,40
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 02.734.547/0001-46 MPL COMPANY S/C LTDA-ME 280,00 
280,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 77,30 
77,30
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 671,90 
671,90
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 233,11 
233,11
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.418,68 
1.418,68
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 22,58 
22,58
 8.154,02


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 8.154,02

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 72.637,52
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 46.517,30