Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

EDIR SALES - setembro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 17.680.499/0001-28 POSTO DE SERVIÇOS MZ LTDA 993,10 
993,10
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 44,33 
44,33
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 651,50 
 43.283.811/0018-06 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 395,58 
1.047,08
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME 1.099,00 
1.099,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 412,47 
412,47
P - TELEFONE MOVEL
 04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S/A 304,00 
304,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 7.868,86 
7.868,86
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 38.956.355/0001-21 GRAFICA CAR LTDA ME 1.119,83 
1.119,83
 15.675,46


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 15.675,46

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 169.931,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 141.009,95