Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 43.827.518/0001-06 | POSTO E GARAGEM MARKOS LTDA | 266,60 |
266,60 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 75,00 |
75,00 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 02.734.547/0001-46 | MPL COMPANY S/C LTDA-ME | 280,00 |
280,00 | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 77,30 |
77,30 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 671,90 |
671,90 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 233,11 |
233,11 | P - TELEFONE MOVEL |
| 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 709,34 |
709,34 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 220,07 |
220,07 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 00.984.194/0001-07 | PAGINAS & LETRAS EDITORA E GRAFICA LTDA - EPP | 413,51 |
413,51 | | 5.595,87 |