Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ABOU ANNI - março/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 03.729.287/0001-83 AUTO POSTO MEGA SHOP LTDA. 30,01 
 10.915.883/0001-13 CENTRO AUTOMOTIVO TOP 23 LTDA. 120,00 
 12.875.843/0001-10 AUTO POSTO PEROLA BYINGTON LTDA. 179,98 
 45.169.448/0001-71 AUTO POSTO REMONDES LTDA. 50,00 
 61.027.223/0001-37 MISTER PLUS AUTOMOTIVOS E CONVENIENCIAS LTDA. 100,00 
 62.746.433/0001-48 ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. 360,00 
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA. 50,00 
889,99
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 510,00 
510,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 109,50 
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 194,16 
 05.163.752/0001-97 CHOW YEOU YIH CARTUCHO - ME 115,00 
418,66
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 14,77 
14,77
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 200,18 
200,18
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.708,41 
2.708,41
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 10.805.850/0001-10 CEVAT - CENTRO EDUCACIONAL DE VALORIZAÇÃO DE TRÂNSITO LTDA. 1.500,00 
1.500,00
 8.573,01


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 8.573,01

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 49.078,14
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 33.975,98