Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.369,75 |
1.369,75 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3,75 |
3,75 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 434,75 |
434,75 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 44.932.077/0001-75 | COMAVI - COM. DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA. | 348,23 |
| 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. | 1.000,00 |
1.348,23 | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | 118,70 |
118,70 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. | 1.000,00 |
| 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
1.450,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP | 303,72 |
303,72 | P - TELEFONE MOVEL |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 517,09 |
517,09 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 271,91 |
271,91 | | 7.532,65 |