Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DR. MILTON FERREIRA - maio/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 08.719.266/0001-09 AUTO POSTO NOVA RADIAL LTDA 120,00 
 43.147.735/0001-55 TOCANTINS AUTO POSTO LTDA 50,00 
 43.720.218/0001-23 RIP AUTO POSTO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 50,00 
 61.060.349/0001-03 AUTO POSTO LAVAPES LTDA 70,01 
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAI LTDA 50,00 
 62.413.612/0001-63 POSTO DE SERVIÇOS MARACANA LTDA 100,00 
 67.463.794/0001-09 BELA VISTA AUTO POSTO LTDA 50,00 
 06.027.115/0001-56 LIBERDADE AUTO POSTO DE SERVIÇOS E CONV. LTDA 20,00 
510,01
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 04.472.252/0001-74 ROSANA MOSCA MARQUES - ME 6.200,00 
6.200,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 19,45 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 113,80 
 43.283.811/0017-17 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA 117,00 
250,25
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 754,00 
754,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 34.028.316/0031-29 ACCI - JARDIM SAO PAULO 7.900,00 
7.900,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRAFICA PALOMAR LTDA-ME 375,00 
375,00
 17.606,19


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 17.606,19

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 74.296,90
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 68.226,03