Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

TIÃO FARIAS - fevereiro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 215,04 
215,04
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 229,20 
229,20
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 59.231.365/0001-70 MINOLCENTER COM. REPRES.DE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. 180,00 
180,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 61.533.949/0001-41 S/A O ESTADO DE S. PAULO 69,90 
69,90
L - PROVEDOR DE INTERNET
 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 100,00 
100,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 191,15 
191,15
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 7,10 
7,10
 3.323,39


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 3.323,39

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 34.575,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 7.559,12