Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JAMIL MURAD - março/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 961,82 
961,82
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 311,40 
311,40
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.623,60 
1.623,60
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 03.841.553/0001-65 UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME 2.900,00 
2.900,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 69,52 
69,52
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 14.838.642/0001-79 MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA-ME 629,29 
629,29
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 256,70 
256,70
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 576,29 
576,29
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 13,60 
13,60
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 06.877.266/0001-01 BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA. 4.082,92 
4.082,92
 13.756,14


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 13.756,14

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 51.862,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 37.059,90