Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DAVID SOARES - dezembro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 07.146.538/0001-58 AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA 100,00 
100,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 460,00 
460,00
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 300,00 
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMERCIO LTDA 480,00 
780,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 61.533.949/0001-41 S/A O ESTADO DE S. PAULO 81,90 
81,90
L - PROVEDOR DE INTERNET
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 74,23 
74,23
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 33,40 
33,40
P - TELEFONE MOVEL
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 877,65 
877,65
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 34,50 
34,50
 5.228,47


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 5.228,47

Valor disponibilizado no ano de 2014R$ 226.575,00
Valor gasto no ano de 2014R$ 93.511,72