Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 00.437.776/0001-73 | AUTO POSTO ITABORAÍ LTDA. | 1.034,70 |
1.034,70 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 189,30 |
189,30 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 569,55 |
569,55 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME | 1.099,00 |
1.099,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 334,42 |
334,42 | P - TELEFONE MOVEL |
| 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S/A | 360,50 |
360,50 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 25.102,61 |
25.102,61 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 04.629.990/0001-82 | SPEED PRINT DE DADOS LTDA - EPP | 2.566,69 |
| 18.588.528/0001-99 | ARTE LU E RO GRAFICA - EIRELI | 713,52 |
| 38.956.355/0001-21 | GRAFICA CAR LTDA ME | 3.924,36 |
7.204,57 | | 38.543,69 |