Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

EDIR SALES - novembro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 00.437.776/0001-73 AUTO POSTO ITABORAÍ LTDA. 1.034,70 
1.034,70
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 189,30 
189,30
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 569,55 
569,55
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME 1.099,00 
1.099,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 334,42 
334,42
P - TELEFONE MOVEL
 04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S/A 360,50 
360,50
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 25.102,61 
25.102,61
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.629.990/0001-82 SPEED PRINT DE DADOS LTDA - EPP 2.566,69 
 18.588.528/0001-99 ARTE LU E RO GRAFICA - EIRELI 713,52 
 38.956.355/0001-21 GRAFICA CAR LTDA ME 3.924,36 
7.204,57
 38.543,69


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 38.543,69

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 199.753,18
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 182.260,32