Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

GILBERTO NATALINI - abril/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 11.190.123/0001-59 AUTO POSTO ABUL DHABI LTDA 1.184,03 
1.184,03
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 01.677.543/0001-00 GRAPHICS GROUP GRÁFICA E COPIADORA LTDA 3,00 
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 5,10 
8,10
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 1.238,00 
 43.283.811/0038-41 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 299,15 
1.537,15
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME 700,00 
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 105,00 
805,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 64.019.037/0001-44 HTS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 1.420,00 
1.420,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 07.694.812/0001-23 TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME 327,03 
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME 164,51 
491,54
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 226,65 
226,65
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 329,23 
329,23
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 293,50 
293,50
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 06.912.116/0001-83 ANGGULO COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA 2.973,00 
2.973,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME 3.500,00 
3.500,00
 15.099,20


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 15.099,20

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 65.437,52
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 48.248,35