Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

EDIR SALES - novembro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 17.680.499/0001-28 POSTO DE SERVIÇOS MZ LTDA 1.015,75 
1.015,75
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 01.677.543/0001-00 GRAPHICS GROUP GRAFICA E COPIADORA LTDA 7,44 
7,44
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 788,25 
788,25
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME 1.099,00 
1.099,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 391,27 
391,27
P - TELEFONE MOVEL
 04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S/A 346,08 
346,08
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 7.165,60 
7.165,60
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.629.990/0001-82 SPEED PRINT DE DADOS LTDA - EPP 2.973,00 
 38.956.355/0001-21 GRAFICA CAR LTDA ME 3.392,20 
6.365,20
 19.965,38


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 19.965,38

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 207.693,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 178.550,11