Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARTA COSTA - setembro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.045.884/0001-10 AUTO POSTO TUPI LTDA. 196,00 
196,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0018-06 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 299,80 
299,80
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 600,00 
600,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 91.088.328/0013-09 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 88,11 
88,11
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 10.836.565/0001-67 JSYSTEM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - ME 1.982,00 
1.982,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 228,21 
228,21
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 208,60 
208,60
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 15.483.551/0001-20 ROBERTO PIQUECO FILHO 4.548,69 
4.548,69
 10.800,45


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 10.800,45

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 163.434,42
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 118.399,21