Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PENNA - julho/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0029-50 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 200,88 
 43.283.811/0014-74 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 243,38 
444,26
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COM. E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA. ME 200,00 
200,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 244,16 
244,16
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 122,80 
122,80
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.659.222/0001-71 AMERICANFORM IMPRESSÃO LTDA-ME 6.920,00 
6.920,00
 9.645,97


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 9.645,97

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 107.756,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 84.344,66