Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

FRANCISCO CHAGAS - julho/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.090.740/0001-86 AUTO POSTO 14 BIS LTDA. 690,85 
690,85
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 147,80 
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 83,14 
230,94
L - PROVEDOR DE INTERNET
 04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S.A. 99,90 
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 100,01 
199,91
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORKLINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA. 450,00 
450,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 216,36 
216,36
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.042,70 
2.042,70
 5.545,51


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 5.545,51

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 107.756,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 50.192,28