Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PAULO FIORILO - fevereiro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.036.701/0001-09 AUTO POSTO BOM LTDA 564,00 
564,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 10.809.979/0001-05 CARTON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2.550,00 
2.550,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 13.699.179/0001-69 RV PAPELARIA E BAZAR LTDA. ME 271,70 
271,70
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME 300,00 
300,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 07.602.781/0007-29 DIARIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA 281,94 
281,94
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 17.471.411/0001-68 JOSE MS MOREIRA COMUNICAÇÃO ME 6.746,00 
6.746,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 8,40 
8,40
 10.722,04


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 10.722,04

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 36.318,76
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 20.697,39