Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

EDIR SALES - outubro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 17.680.499/0001-28 POSTO DE SERVIÇOS MZ LTDA 1.042,69 
1.042,69
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 01.677.543/0001-00 GRAPHICS GROUP GRAFICA E COPIADORA LTDA 123,39 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 37,43 
160,82
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 967,25 
967,25
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME 1.099,00 
1.099,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 283,28 
283,28
P - TELEFONE MOVEL
 04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S/A 743,34 
743,34
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 9.049,70 
9.049,70
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 38.956.355/0001-21 GRAFICA CAR LTDA ME 1.441,91 
1.441,91
 17.574,78


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 17.574,78

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 188.812,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 158.584,73