Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

OTA - junho/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 52.661.501/0001-12 POSTO DE SERVIÇOS CCS LTDA 1.376,00 
1.376,00
C - ESTACIONAMENTO
 05.096.699/0001-59 TAMAR PARK ESTACIONAMENTO S/C LTDA 15,86 
15,86
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 07.753.834/0001-17 PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA 5.309,00 
5.309,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 19,35 
19,35
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 1.079,60 
1.079,60
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 10.257.299/0001-18 POPCOM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA LTDA. 7.732,25 
7.732,25
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 791,62 
791,62
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1,20 
1,20
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 00.700.469/0001-33 ARTE IMPRESSA EDITORA LTDA. 4.055,52 
 01.875.881/0001-57 IVAN CARLOS PIGNATARI ME 1.093,40 
 07.489.168/0001-51 IDEIAS SOLUÇÕES ARTES GRÁFICAS LTDA ME 1.942,36 
7.091,28
 23.416,16


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 23.416,16

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 108.956,28
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 108.820,70