Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 681,45 |
681,45 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 43.283.811/0018-06 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 505,40 |
505,40 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 600,00 |
600,00 | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 75,87 |
75,87 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 10.836.565/0001-67 | JSYSTEM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - ME | 1.982,00 |
1.982,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 227,48 |
227,48 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 161,29 |
161,29 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 15.483.551/0001-20 | ROBERTO PIQUECO FILHO | 5.946,00 |
5.946,00 | | 12.828,53 |