Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARTA COSTA - outubro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 681,45 
681,45
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0018-06 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 505,40 
505,40
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 600,00 
600,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 91.088.328/0001-67 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 75,87 
75,87
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 10.836.565/0001-67 JSYSTEM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - ME 1.982,00 
1.982,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 227,48 
227,48
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 161,29 
161,29
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 15.483.551/0001-20 ROBERTO PIQUECO FILHO 5.946,00 
5.946,00
 12.828,53


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 12.828,53

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 172.875,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 124.445,11