Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

REIS - setembro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.413.612/0001-63 POSTO DE SERVIÇOS MARACANA LTDA 1.157,30 
1.157,30
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 07.136.452/0001-44 CHAO KUNG HUA - ME 1.921,30 
1.921,30
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.435,59 
1.435,59
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 725,58 
725,58
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 13.288.025/0001-84 REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP 7.405,30 
7.405,30
 15.431,86


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 15.431,86

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 169.931,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 141.122,07