Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

QUITO FORMIGA - dezembro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.139.373/0001-03 CENTRAL AUTO POSTO LTDA 772,26 
772,26
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 57,90 
57,90
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 04.186.211/0001-11  EDITORA VIVÊNCIA LTDA - ME 495,50 
495,50
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 447,30 
447,30
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 191,15 
191,15
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.010,12 
1.010,12
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 10.177,15 
10.177,15
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 10.401.816/0001-80 LECOPIAS COMERCIO E SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA - ME 3.518,55 
3.518,55
 19.200,93


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 19.200,93

Valor disponibilizado no ano de 2011R$ 196.312,56
Valor gasto no ano de 2011R$ 168.116,80