Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARIO COVAS NETO - setembro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.720.218/0001-23 RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM.LTDA. 850,11 
850,11
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 72.653.009/0003-74 QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA. 2.850,00 
2.850,00
E - LIMPEZA DE VEÍCULO
 43.720.218/0001-23 RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM.LTDA. 98,51 
98,51
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 123,60 
123,60
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 1.981,95 
1.981,95
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMERCIO LTDA. 385,00 
385,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 11.178.351/0001-03 SAMPA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. 6.895,00 
6.895,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 04.997.563/0001-57 AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP 596,40 
 08.648.207/0001-89 MARCELO LOPES GUARALDO 594,60 
1.191,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 494,55 
494,55
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 108,23 
108,23
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 08.806.122/0001-81 P.MOURA DESIGN GRÁFICO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ME 4.211,75 
4.211,75
 19.189,70


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 19.189,70

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 159.802,54
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 131.689,86