Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ELISEU GABRIEL - janeiro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 214,23 
214,23
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 00.302.948/0001-00 BETS INFORMATICA LTDA - ME 3.520,00 
 00.382.254/0001-11 ALEXANDRE GALVÃO ZACHARIAS FILHO 200,00 
3.720,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 616,41 
616,41
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 175,36 
175,36
P - TELEFONE MOVEL
 04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S.A. 602,80 
602,80
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 59.309.054/0001-86 LENE GRÁFICA E EDITORIA LTDA. 836,41 
836,41
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 09.487.073/0001-24 MARCIO ALVES DOS SANTOS-PUBLICIDADE 2.328,85 
 59.309.054/0001-86 LENE GRÁFICA E EDITORIA LTDA. 3.502,20 
5.831,05
 14.327,26


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 14.327,26

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 14.327,26